什么是內(nèi)部審計(jì)制度,有哪些內(nèi)容?
內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及管理當(dāng)局的要求。通常,與內(nèi)部審計(jì)的涵義相對(duì)應(yīng),什么是內(nèi)部審計(jì)制度,有哪些內(nèi)容??下面司盟企服小編來為你解答,希望對(duì)你有所幫助。
一、什么是內(nèi)部審計(jì)制度?
內(nèi)部審計(jì)制度旨在保障單位或企業(yè)內(nèi)部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財(cái)產(chǎn)清查只是定期核對(duì)財(cái)產(chǎn)物資,通過是否賬實(shí)相符,來檢查內(nèi)部牽制制度的執(zhí)行情況。但注冊(cè)了內(nèi)部牽制制度,并不能保證其一定得到有效執(zhí)行;期末賬實(shí)相符,也不能必然保證內(nèi)部牽制制度已經(jīng)有效運(yùn)行。通過內(nèi)部審計(jì),對(duì)企業(yè)內(nèi)部包括內(nèi)部牽制制度在內(nèi)的各項(xiàng)制度和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),方能確保內(nèi)部牽制制度的有效運(yùn)行。
二、國(guó)內(nèi)內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容
1.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。
2.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息。具體包括用于確認(rèn)、計(jì)量、分類和報(bào)告該類信息的措施,以及對(duì)某些項(xiàng)目的具體查詢,包括詳細(xì)測(cè)試交易、金額和范圍;
3.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率和效果,包括企業(yè)的非財(cái)務(wù)控制;
4.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)對(duì)法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對(duì)管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。
三、國(guó)外內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容
1.查明企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠;
2.查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;
3.檢查和評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)和其他控制職能是否健全和充分;
4.查明企業(yè)的政策、計(jì)劃和規(guī)章制度是否認(rèn)真執(zhí)行;
5.評(píng)價(jià)企業(yè)各部門完成各項(xiàng)任務(wù)的質(zhì)量;
6.提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議。
總結(jié):以上便是小編為大家整理的相關(guān)知識(shí),相信大家通過以上知識(shí)都已經(jīng)有了大致的了解,如果您還遇到什么較為復(fù)雜的審計(jì)問題,歡迎登陸司盟企服進(jìn)行律師在線咨詢。



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